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002002
江苏琼花
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| 江苏琼花2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
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货币资金 | 241,588,528.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 7,549,476.500 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 38,323,900.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 40,120,132.000 | |
预付账款 | 12,837,203.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 1,796,231.875 | |
存货 | 45,001,060.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 45,001,060.000 | |
待摊费用 | 594,773.188 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 347,691,168.000 | |
长期股权投资 | -269,078.969 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | -269,078.969 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | -269,078.969 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 198,036,320.000 | |
减:累计折旧 | 73,119,936.000 | |
固定资产净值 | 124,916,384.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 75,775,544.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 198,269,040.000 | |
无形资产 | 2,583,802.250 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 0.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 2,583,802.250 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 548,274,944.000 | |
短期借款 | 105,000,000.000 | |
应付票据 | 72,354,960.000 | |
应付账款 | 13,629,869.000 | |
预收账款 | 3,731,132.250 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 1,999,344.000 | |
应付福利费 | 1,798,812.875 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 4,311,725.000 | |
其他应交款 | 109,775.063 | |
其他应付款 | 4,781,931.500 | |
预提费用 | 2,024,530.375 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 209,742,080.000 | |
长期借款 | 4,035,100.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 4,075,100.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 213,817,184.000 | |
少数股权及权益 | 20,210,666.000 | |
股本 | 91,700,000.000 | |
资本公积 | 170,149,744.000 | |
盈余公积 | 21,029,726.000 | |
其中:公益金 | 5,407,882.500 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 31,367,616.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 314,247,072.000 | |
负债积股东权益总计 | 548,274,944.000 |
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