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002194
武汉凡谷
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| 武汉凡谷2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
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货币资金 | 1,230,086,016.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 14,705,019.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 280,303,168.000 | |
预付账款 | 39,582,460.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 150,080,896.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 1,716,965,632.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 1,610,265.000 | |
在建工程 | 10,839,841.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 91,426,016.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 0.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 9,802,339.000 | |
资产总计 | 2,079,120,128.000 | |
短期借款 | 0.000 | |
应付票据 | 50,027,952.000 | |
应付账款 | 171,118,336.000 | |
预收账款 | 0.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 50,634,700.000 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 37,696,228.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 14,933,369.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 324,410,592.000 | |
长期借款 | 59,000,000.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 3,991,989.750 | |
负债合计 | 387,402,560.000 | |
少数股权及权益 | 0.000 | |
股本 | 213,800,000.000 | |
资本公积 | 1,036,155,392.000 | |
盈余公积 | 78,491,576.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 363,270,624.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 1,691,717,632.000 | |
负债积股东权益总计 | 2,079,120,128.000 |
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