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600895
张江高科
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| 张江高科2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
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货币资金 | 440,514,624.000 | |
短期投资 | 161,405,248.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 161,405,248.000 | |
应收票据 | 141,750.000 | |
应收股利 | 1,782,900.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 26,566,830.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 35,610,568.000 | |
预付账款 | 121,414,888.000 | |
应收补贴款 | 54,748.230 | |
其他应收费 | 9,043,739.000 | |
存货 | 872,485,248.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 872,485,248.000 | |
待摊费用 | 234,905.078 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 1,633,644,928.000 | |
长期股权投资 | 1,092,980,480.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 1,092,980,480.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 1,092,980,480.000 | |
长期投资净额 | 38,695,020.000 | |
固定资产原值 | 39,615,820.000 | |
减:累计折旧 | 10,057,516.000 | |
固定资产净值 | 29,558,304.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 0.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 29,558,304.000 | |
无形资产 | 4,746,069.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 36,321.199 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 630,738,176.000 | |
其他长期资产 | 625,955,776.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 3,386,921,728.000 | |
短期借款 | 568,344,896.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 12,142,663.000 | |
预收账款 | 45,041,940.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 0.000 | |
应付福利费 | 1,461,691.250 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 7,859,137.500 | |
其他应交款 | 54,553.141 | |
其他应付款 | 78,889,032.000 | |
预提费用 | 3,294,977.500 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 717,088,896.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 3,553,805.250 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 720,642,688.000 | |
少数股权及权益 | 24,109,086.000 | |
股本 | 1,215,668,992.000 | |
资本公积 | 762,700,992.000 | |
盈余公积 | 252,716,752.000 | |
其中:公益金 | 126,352,704.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 414,666,144.000 | |
外币报表折算差额 | -3,514,503.500 | |
股东权益合计 | 2,642,170,112.000 | |
负债积股东权益总计 | 3,386,921,728.000 |
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