北京8月4日消息:审计署副审计长令狐安今天在此间表示,近两年来,全国审计机关逐步深化对国有及国有控股企业领导人员经济审计工作,查出的五大主要问题是:会计信息失真,私设“小金库”,违规经营和漏交税金,决策失误造成国有资产损失,以及不良资产数额大、存在潜在风险等。
据中财网报道,令狐安在今天于广州召开的全国审计工作座谈会上说,从2000年至2001年,审计署共审计中央管理的国有重要骨干企业领导人员11人、中央国有金融机构领导人员8人。去年,甘肃、云南、广西、福建、江苏、河南、安徽等省70%以上的国有及国有控股企业的主要领导离任时都经过了经济责任审计;上海市基本实现了三年轮审一遍的工作目标。此外,经济责任的审计内容也在逐年深化,重点审计企业会计信息是否真实、领导干部有无决策失误给国家造成重大经济损失、内控制度是否健全有效,以及领导干部个人有无违反廉政规定等问题。
由于加大了审计力度,2001年,全国各级审计机关审计的国有及国有控股企业领导人员虽然只比上年增加3%,但查出的违规金额增加了52%,查出的损失浪费金额增加了3倍多。如江苏无锡市审计局审计43户国有企业领导人员,发现企业会计信息失真问题严重,企业帐面利润为5.81亿元,审计核实仅为5600万元,虚报利润达5.25亿元。山东青岛市审计局在对青岛百货集团公司原董事长的经济责任审计中,发现其任职期间由于严重渎职、盲目决策、恶意经营、以权谋私等,共造成企业亏损2.4亿元,擅自对外担保造成损失1900多万元,收受贿赂和非法所得45万元,涉案人员33人。